2023年新乐联社紧紧围绕中心工作安排,聚焦风险集中业务领域,内部控制薄弱环节,持续推进各项业务审计,实施精准专项审计,多措并举提升审计质效。

科学安排审计项目,实行精准审计。今年以来新乐联社按照审计计划分别开展了2022年度会计决算质量和经营指标真实性、全面业务审计、新发放贷款业务专项审计、征信业务查询、反洗钱业务、关联交易专项审计、消费者权益保护专项审计、绩效薪酬专项审计、柜员尾箱突击审计等24个审计项目。

加强审计流程管理,提高审计质量。在审计准备阶段,根据审计目标,制定合理可行的审计方案,确定审计范围、内容和重点;在审计实施阶段,明确审计人员分工,紧紧围绕审计重点,有针对性的开展审计调查,收集审计证据,编制审计工作底稿,撰写审计报告;在审计后续工作中,按要求整理并装订审计档案,强化问题整改与问责,确保各项问题整改到位。

加强审计业务培训,提升审计专业能力。新乐联社组织审计部人员主动参加省联社、审计中心各部门举办的各种现场和线上培训,掌握系统内最新规章制度、业务要求、工作要点。2023年度参加审计中心一科培训4次,审计部自行组织审计人员学习审计业务知识、技能培训4次,进一步提升了审计人员职业道德和专业素养,增强审计本领,提升审计专业能力。(新乐联社 李兰 赵子琪)

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